Leiðarvísar > Fjármál > Fiscal localizations

Ástralía

Uppsetning

Heiti einingarinnar Lykill einingarinnar Lýsing
Australia - Accounting l10n_au Sett upp sjálfgefið þegar Fiscal Localization í bókhaldi er stillt á Australia. Þessi eining setur einnig upp ABA credit transfer og Remittance Advice report eininguna.
Australian Reports - Accounting l10n_au_reports Inniheldur Taxable Payments Annual Reports (TPAR) og BAS report.
Australia - Payroll l10n_au_hr_payroll Launakerfi fyrir Ástralíu.
Australia - Payroll with Accounting l10n_au_hr_payroll_account Setur upp tengingu milli ástralska launakerfisins og bókhalds. Einingin setur einnig upp eftirfarandi einingar: Australian - Accounting; Australian Reports - Accounting; og Australia - Payroll.
Accounting Customer Statements l10n_account_customer_statements Gerir kleift að stjórna og senda mánaðarlegar viðskiptavinayfirlýsingar úr viðskiptamannabók og tengiliðaformi. Einnig notað á Nýja-Sjálandi.
Employment Hero Australian Payroll l10n_au_keypay Samstillir allar launaútreikningar úr Employment Hero við bókhaldsfærslur í Odoo.

Athugið

Notendur ástralska skattalögsögunnar geta ekki slökkt á tveggja þátta auðkenningu (2FA) þar sem hún er krafist af áströlsku stjórnvöldum.

Bókhaldslyklar

Áströlsku bókhaldslyklarnir eru innifaldir í einingunni Australia - Accounting. Farðu í Bókhald → Uppsetning → Bókhaldslyklar til að opna þá.

Sjá einnig

Bókhaldslyklar

Skattar og GST

Sjálfgefnir áströlskir skattar hafa áhrif á BAS skýrsluna, sem hægt er að opna í gegnum Bókhald → Skýrslur → BAS Report.

Í Ástralíu er staðlað Goods and Services Tax (GST) hlutfall 10%, en mismunandi hlutföll og undanþágur eru til fyrir tiltekna flokka vöru og þjónustu.

Sjálfgefið GST í Ástralíu

Skattatengingar

Innan áströlsku staðfæringapakkans eru skattahlutföll hluti af nafngiftinni.

Þrátt fyrir mikinn fjölda skatta í Odoo eru þessir skattar nokkuð svipaðir (aðallega 0% og 10%), með mismunandi skattalínubreytingum fyrir:

  • Vörur
  • Þjónustu
  • TPAR
  • TPAR án ABN

Sjá einnig

Skattar

Skattar sem innihalda TPAR hafa áhrif ekki aðeins á BAS skýrsluna heldur einnig TPAR skýrsluna. Fyrirtæki í tilteknum atvinnugreinum þurfa að tilkynna greiðslur til undirverktaka fyrir viðeigandi þjónustu á fjárhagsárinu. Odoo sameinar notkun skatta og skattastöðu til að tilkynna þessar greiðslur á TPAR skýrslunni. Skattar með orðalaginu TPAR without ABN eru notaðir til að skrá upphæðir sem haldið er eftir frá undirverktökum án ABN fyrir ATO.

Sjá einnig

TPAR

Hér eru skattarnir fyrir Ástralíu í Odoo 17.

GST heiti Lýsing GST svið GST tegund
10% GST Purchases - Innkaup
10% INC GST Inclusive Purchases - Innkaup
10% C Capital Purchases - Innkaup
0% C Zero Rated Purch - Innkaup
100% T EX Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately - Innkaup
10% I Purchases for Input Taxed Sales - Innkaup
10% P Purchases for Private use or not deductible - Innkaup
100% EX GST Only on Imports - Innkaup
10% Adj Tax Adjustments (Purchases) - Innkaup
10% GST Sales - Sala
10% INC GST Inclusive Sales - Sala
0% EX Zero Rated (Export) Sales - Sala
0% EXEMPT Exempt Sales - Sala
0% I Input Taxed Sales - Sala
10% Adj Tax Adjustments (Sales) - Sala
10% TPAR GST Purchases Services Innkaup
10% TPAR NO ABN GST Purchases Services Innkaup
10% INC TPAR GST Inclusive Purchases Services Innkaup
10% INC TPAR N ABN GST Inclusive Purchases Services Innkaup
10% C TPAR Capital Purchases Services Innkaup
10% C TPAR N ABN Capital Purchases Services Innkaup
0% C TPAR Zero Rated Purch TPAR Services Innkaup
0% C TPAR N ABN Zero Rated Purch TPAR without ABN Services Innkaup
100% T EX TPAR Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately Services Innkaup
100% T EX TPAR N ABN Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately Services Innkaup
10% I TPAR Purchases for Input Taxed Sales Services Innkaup
100% I TPAR N ABN Purchases for Input Taxed Sales Services Innkaup
10% P TPAR Purchases for Private use or not deductible Services Innkaup
10% P TPAR N ABN Purchases for Private use or not deductible Services Innkaup
100% EX TPAR GST Only on Imports Services Innkaup
100% EX TPAR N ABN GST Only on Imports Services Innkaup
10% Adj TPAR Tax Adjustments (Purchases) Services Innkaup
10% Adj TPAR N ABN Tax Adjustments (Purchases) Services Innkaup
47% WH Tax Withheld for Partners without ABN Services Innkaup

BAS skýrsla

Business Activity Statement (BAS) skýrslan er mikilvæg skattskýrsla fyrir fyrirtæki sem eru skráð fyrir Goods and Services Tax (GST) í Ástralíu. BAS er notuð til að tilkynna og greiða ýmsa skatta til Australian Taxation Office (ATO). Með BAS eiginleikanum í Odoo geta fyrirtæki tilkynnt um eftirfarandi:

  • Goods and Services Tax (GST)
  • PAYG staðgreiðsluskattur
BAS skýrsla í Odoo

Skattarnir fyrir GST eru sóttir úr skattalínunni, sem er forstillt í kerfinu. Einnig er hægt að setja upp skattalínuna handvirkt fyrir sérstaka GST skatta. Þegar skatturinn fyrir hvern reikning er settur upp raðar kerfið sjálfkrafa bókhaldsfærslum í réttan skattaflokk. Þetta tryggir að BAS skýrslan sé nákvæm og endurspegli fjármálastarfsemi fyrirtækisins.

GST línur í Odoo

Að auki inniheldur BAS skýrslan PAYG staðgreiðsluskattsþættina (W1 til W5, síðan samantekt, hluti 4). Þessi samþætting tryggir að allir launatengdir staðgreiðsluskattar séu nákvæmlega skráðir og birtist í skýrslunni.

PAYG staðgreiðsluskattur og samantekt BAS skýrslu í Odoo

Einingin inniheldur innbyggðar reglur sem auðvelda sjálfvirkan útreikning skatta fyrir tegundir W1 til W5. Fyrir nákvæma leiðsögn og frekari upplýsingar um útreikningsferli þessara skatta, sjá skjöl Payroll forritsins.

Sjá einnig

Launakerfi

Lokun BAS-skýrslunnar

Þegar kominn er tími til að skila skattframtali til ATO, smelltu á Closing entry. Hægt er að stilla tímabil skattframtals í configuration → Settings → Tax Return Periodicity. Einnig er hægt að skilgreina upphafsdagsetningu skattframtalstímabilsins með period hnappnum (merktur með dagatalstákni 📅).

Sjá einnig

Árslokalokun

Athugið

Odoo notar almanaksfjórðung frekar en ástralska reikningsársfjórðunginn, sem þýðir að júlí til september er Q3 í Odoo.

Áður en færslan er lokuð í fyrsta skipti þarf að stilla sjálfgefna VSK-skuldareikning og VSK-kröfureikning. Tilkynning birtist og vísar notandanum á stillingar skattflokka.

Þegar VSK-skulda- og VSK-kröfureikningarnir hafa verið settir upp býr BAS-skýrslan sjálfkrafa til nákvæma lokunarbókhaldsfærslu sem jafnar VSK-stöðuna við VSK-millireikninginn.

VSK-reikningar fyrir BAS-skýrsluna í Odoo.

Staðan milli VSK-krafna og -skulda er sett á móti skattmillireikningnum sem skilgreindur er á skattflokknum. Hægt er að afstemma upphæðina sem á að greiða til eða fá frá ATO við bankayfirlitsfærslu.

BAS-skattgreiðsla.

Mikilvægt

BAS-skýrslan er ekki send beint til ATO. Odoo hjálpar þér að reikna sjálfkrafa út nauðsynleg gildi í hverjum hluta, með möguleika á að endurskoða þau til að skilja betur sögu þessara talna. Fyrirtæki geta afritað þessi gildi og slegið þau inn á gátt ATO.

TPAR-skýrsla

Odoo gerir fyrirtækjum kleift að tilkynna greiðslur til verktaka eða undirverktaka á reikningsárinu. Þetta er gert með því að búa til TPAR (Taxable Payments Annual Report). Ef þú ert ekki viss um hvort fyrirtækið þitt þurfi þessa skýrslu skaltu skoða skjölin frá ATO. Þú finnur þessa skýrslu í Accounting → Reporting → Taxable Payments Annual Reports (TPAR).

Stillingar

Undir Accounting → Customers eða Accounting → Vendors velurðu verktaka og stillir Fiscal Position undir flipanum Sales & Purchase.

TPAR skattaleg staða

Þegar tengiliður með skattalega stöðu stillta á TPAR eða TPAR without ABN er reikningsfærður, er skýrslan sjálfkrafa búin til í Accounting → Reporting → Taxable Payments Annual Reports (TPAR).

Skýrslan inniheldur ABN, Total GST, Gross Paid og Tax Withheld frá TPAR-undirverktökum þeirra.

  • Total GST: heildargreiddir skattar
  • Gross Paid amounts: birtist eftir að greiðsla hefur verið skráð fyrir þessa reikninga
  • Tax Withheld: birtist ef undirverktaki er skráður með skattalega stöðu stillta á TPAR without ABN

TPAR-skýrsluna er hægt að flytja út á PDF-, XLSX- og TPAR-sniði.

Viðskiptavinayfirlýsingar

Viðskiptavinayfirlýsingar gera viðskiptavinum kleift að sjá fjárhagsfærslur sínar við fyrirtækið á tilteknu tímabili og upplýsingar um gjaldfallnar skuldir. Hægt er að senda þessar yfirlýsingar til viðskiptavina með tölvupósti.

Viðskiptavinayfirlýsing í Odoo.

Það eru tvær leiðir fyrir viðskiptavini til að sækja þessar yfirlýsingar.

  1. Úr tengilið: Viðskiptavinayfirlýsingar eru undir Customers → Customers. Veldu viðskiptavin, smelltu á tannhjólstáknið (⚙) og síðan Print Customer Statements. Þetta prentar út yfirlýsinguna frá upphafi mánaðar til dagsins í dag.
  2. Úr fjárhagsbók samstarfsaðila: Þessi valkostur gefur meiri sveigjanleika við val á upphafs- og lokadagsetningu yfirlýsingar. Þú getur nálgast hann með því að fara í Accounting → Reporting → Partner Ledger. Hér tilgreinir þú tímabil í dagatalsvalmyndinni (📅) fyrir yfirlýsinguna, færir músina yfir samstarfsaðila og smellir á flipann Customer Statements.
Viðskiptavinayfirlýsing úr fjárhagsbók samstarfsaðila í Odoo.

Greiðslukvittun

Greiðslukvittun er skjal sem notað er sem sönnun fyrir greiðslu til fyrirtækis. Í Odoo er hægt að nálgast hana með því að fara í Accounting → Vendors → Payments, velja greiðslu(r) og smella á Print → Payment Receipt.

Greiðslukvittun í Odoo.

Rafræn reikningagerð með Peppol

Odoo er í samræmi við PEPPOL-kröfur Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þú getur fundið og stillt stillingar fyrir rafræna reikningagerð fyrir hvern samstarfsaðila undir Accounting → Customers eða Accounting → Vendors, valið samstarfsaðila og smellt á flipann Accounting.

Peppol-stillingar frá samstarfsaðila í Odoo.

Mikilvægt

Staðfesting reiknings eða kreditreiknings fyrir samstarfsaðila á PEPPOL-netinu mun sækja samhæft XML-skjal sem hægt er að hlaða upp handvirkt á PEPPOL-netið þitt.

ABA-skrár fyrir magngreiðslur

Inngangur

ABA-skrá er stafrænt snið þróað af Australian Bankers' Association. Hún er hönnuð fyrir viðskiptavini til að auðvelda magngreiðsluvinnslu með því að hlaða upp einni skrá úr viðskiptastjórnunarhugbúnaði sínum.

Helsti kostur þess að nota ABA-skrár er að bæta skilvirkni greiðslna og samsvörunar. Þetta næst með því að sameina fjölmargar greiðslur í eina skrá fyrir magnvinnslu, sem hægt er að senda til allra áströlskra banka.

Stillingar

Stillingar

Til að virkja magngreiðslur skaltu fara í Accounting → Configuration → Setting → Batch Payment og virkja Allow Batch Payments.

Bankadagbók

Farðu síðan í Accounting → Configuration → Journals og veldu dagbókartegundina Bank. Í flipanum Journal Entries slærðu inn Account Number og smellir á Create and edit. Í sprettiglugganum fyllir þú út eftirfarandi reiti:

  • Bank
  • Account Holder Name
  • BSB
  • Account Holder
Stillingar reikningsnúmers fyrir ABA í Odoo.

Mikilvægt

Reiturinn Send Money verður að vera virkur.

© 2026 Exigo ehf.Íslensk þýðing, framsetning og aðlögun: Exigo ehf.